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2016年度中国致公党泉州市委员会部门决算说明
作者:佚名 日期:2017年07月25日 来源:本站原创 浏览:

  

 

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2016年度中国致公党泉州市委员会部门决算说明
 
    按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔2017〕1 号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预〔2016〕425号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
中国致公党泉州市委员会部门的主要职责是:政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。
二、部门预算单位基本情况
    本部门包括3个机关行政科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
中国致公党泉州市委员会
行政单位
10
10
 
三、部门主要工作总结
2016年,本部门主要任务是:政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)深入开展调查研究,全年共立项并完成调研课题140篇,向各级部门反映社情民意信息137条。
    (二)开展社会服务工作,服务精准扶贫。持续做好“致公学校”品牌建设。向南安市第三实验小学“四点半致公学堂”捐建了致公爱心图书室、图书阅览室等,同时捐赠价值5000元的图书。泉淮社区致公学校、梅峰社区致公学校开展了“关爱长者健康义诊活动”等10多场公益活动。市委会志愿服务队积极开展各类义诊、助学、义务植树、抗击“莫兰蒂”台风的志愿服务活动。先后开展了6场次的义诊送药活动。前来咨询、就诊的群众上千人次,免费发放药品近万元。
    (三)开展海外联谊,为经济社会发展牵线搭桥。市委会接待了来泉访问的菲律宾洪门进步党2016中国福建访问团一行46人。接待了由菲律宾中国洪门致公党总部朱海庭、李炳南先生带领的2016年菲律宾华裔青少年“寻根之旅”夏令营晋江池店营21位华裔青少年。接待了美国五洲致公总堂副会长黄民强、美国华商总会副会长张福明等一行。受中共泉州市委的委派,陈铭福主委率团赴港参加香港泉州温陵侨商联合会第三届董事就职典礼。林丽华副主委赴台参加海峡两岸少数民族丰收节,加强与台湾有关社团的联系交流。接待出席第八届海峡论坛·两岸社区服务恳谈会的两岸嘉宾一行90多人。
(四)做好自身建设。完成市委会换届选举。开展党员思想教育、培训、党务活动等。
四、2016年决算收支总体情况
     2016年本部门年初结转结余38.53 万元,本年收入274.67 万元,本年支出236.57万元,事业基金弥补收支差额0.00 万元,结余分配 0.00万元,年末结转和结余76.63万元。
(一)2016年本年收入274.67万元,比2015年决算数增加22.02万元,增长8.72 %,具体情况如下:
 1.财政拨款收入274.60万元,其中政府性基金0.00万元。
 2.事业收入0.00 万元。
 3.经营收入0.00 万元。
 4.上级补助收入0.00 亿元。
 5.附属单位上缴收入0.00亿元。
 6.其他收入0.07万元。
(二)2016年本年支出236.57万元,比2015年决算数减少24.81万元,减少9.49 %,具体情况如下:
1.基本支出183.21 万元。其中,人员支出161.81 万元,公用支出 21.40万元。
2.项目支出53.36万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
   4.经营支出0.00万元。
   5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    2016年一般公共预算财政拨款支出236.51万元,比2015年决算数减少24.87万元,下降9.51 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行169.44万元,较2015年决算数增加19.25万元,增长12.82 %。主要原因是工资基数调整。
(二)一般行政管理事务53.36万元,较2015年决算数减少23.32万元,下降30.41 %。主要原因是部分任务跨年度完成。
(三)未归口管理的行政单位离退休4.33万元,较2015年决算数减少22.32万元,下降83.75 %。主要原因是退休人员工资移交社保发放。
(四)行政单位医疗9.38万元,较2015年决算数增加1.51万元,增长19.19 %。主要原因是随工资基数调整。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0.00万元,比2015年决算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00 %。
七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
    2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出9.56万元,同比下降56.84 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费1.14万元,主要用于林丽华副主委赴台参加海峡两岸少数民族丰收节。2016年本单位组织出国团组 0.00个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降90.84%,主要是:出国任务减少。
(二)公务用车购置及运行费5.51万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费5.51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降 26.34%,主要是:车改。
(三)公务接待费2.92万元。主要用于接待海外嘉宾,本党中央、省委上级领导来泉调研、开展工作,兄弟省市本党组织来访等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数100人。与2015年相比, 公务接待费支出增长30.94%,主要是:2016年接待外宾较多。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出169.50万元,2015年增长12.86%,主要是:2016年有一退休干部抚恤金15.21万元整,还有工资福利正常变动。

 
附件: 1.收支决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
 4.财政拨款收入支出决算总表
 5.公共财政拨款支出决算表
 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 9.部门决算相关信息统计表
 10.政府采购情况表

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出169.50万元,2015年增长12.86%,主要是:2016年有一退休干部抚恤金15.21万元整,还有工资福利正常变动。

 

 
附件1  收支决算总表                          
编制单位:中国致公党泉州市委员会     金额单位:万元                    
收入 支出                    
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数                    
一、财政拨款 274.60 一、一般公共服务支出 222.86                    
  其中:政府性基金   二、外交支出                      
二、上级补助收入   三、国防支出                      
三、事业收入   四、公共安全支出                      
四、经营收入   五、教育支出                      
五、附属单位缴款   六、科学技术支出                      
六、其他收入 0.06 七、文化体育与传媒支出                      
    八、社会保障和就业支出 4.33                    
    九、医疗卫生与计划生育支出 9.38                    
    十、节能环保支出                      
    十一、城乡社区支出                      
    十二、农林水支出                      
    十三、交通运输支出                      
    十四、资源勘探信息等支出                      
    十五、商业服务业等支出                      
    十六、金融支出                      
    十七、援助其他地区支出                      
    十八、国土海洋气象等支出                      
    十九、住房保障支出                      
    二十、粮油物资储备支出                      
    二十一、其他支出                      
    二十二、债务还本支出                      
    二十三、债务付息支出                      
本年收入合计 274.67 本年支出合计 236.57                    
    用事业基金弥补收支差额       结余分配                      
    年初结转和结余 38.53       交纳所得税                      
      基本支出结转 13.04       提取职工福利基金                      
        其中:财政拨款结转 13.04       转入事业基金                      
      项目支出结转和结余 25.50       其他                      
        其中:财政拨款结转和结余 25.50     年末结转和结余 76.63                    
      经营结余         基本支出结转 20.57                    
            其中:财政拨款结转 20.57                    
          项目支出结转和结余 56.06                    
            其中:财政拨款结转和结余 56.06                    
          经营结余                      
合计 313.20 合计 313.20                    
                           
附件2   收入决算表                          
编制单位:中国致公党泉州市委员会                   金额单位:万元      
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入      
支出功能分类科目编码 科目名称      
     
     
合计 274.67 274.60         0.06      
201 一般公共服务支出 260.96 260.89         0.06      
20128 民主党派及工商联事务 260.96 260.89         0.06      
2012801   行政运行 177.04 176.97         0.06      
2012802   一般行政管理事务 83.92 83.92                
208 社会保障和就业支出 4.33 4.33                
20805 行政事业单位离退休 4.33 4.33                
2080504   未归口管理的行政单位离退休 4.33 4.33                
210 医疗卫生与计划生育支出 9.38 9.38                
21005 医疗保障 9.38 9.38                
2100501   行政单位医疗 9.38 9.38                
                           
附件3    支出决算表                          
编制单位:中国致公党泉州市委员会                 金额单位:万元        
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出        
支出功能分类科目编码 科目名称        
       
       
合计 236.57 183.21 53.36              
201 一般公共服务支出 222.86 169.50 53.36              
20128 民主党派及工商联事务 222.86 169.50 53.36              
2012801   行政运行 169.50 169.50                
2012802   一般行政管理事务 53.36   53.36              
208 社会保障和就业支出 4.33 4.33                
20805 行政事业单位离退休 4.33 4.33                
2080504   未归口管理的行政单位离退休 4.33 4.33                
210 医疗卫生与计划生育支出 9.38 9.38                
21005 医疗保障 9.38 9.38                
2100501   行政单位医疗 9.38 9.38                
                           
财政拨款收入支出决算总表                          
编制单位:中国致公党泉州市委员会     金额单位:万元                    
收     入 支     出                    
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数                    
                   
一、一般公共预算财政拨款 274.60 一、一般公共服务支出 222.80                    
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出                      
    三、国防支出                      
    四、公共安全支出                      
    五、教育支出                      
    六、科学技术支出                      
    七、文化体育与传媒支出                      
    八、社会保障和就业支出 4.33                    
    九、医疗卫生与计划生育支出 9.38                    
    十、节能环保支出                      
    十一、城乡社区支出                      
    十二、农林水支出                      
    十三、交通运输支出                      
    十四、资源勘探信息等支出                      
    十五、商业服务业等支出                      
    十六、金融支出                      
    十七、援助其他地区支出                      
    十八、国土海洋气象等支出                      
    十九、住房保障支出                      
    二十、粮油物资储备支出                      
    二十一、其他支出                      
    二十二、债务还本支出                      
    二十三、债务付息支出                      
本年收入合计 274.60 本年支出合计 236.51                    
                           
年初财政拨款结转和结余 38.53 年末财政拨款结转和结余 76.63                    
一、一般公共预算财政拨款 38.53     基本支出结转 20.57                    
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 56.06                    
                           
总计 313.14 总计 313.14                    
                           
一般公共预算财政拨款支出决算表                          
编制单位:中国致公党泉州市委员会       金额单位:万元                  
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出                  
类款项 合计 236.51 183.15 53.36                  
201 一般公共服务支出 222.80 169.44 53.36                  
20128 民主党派及工商联事务 222.80 169.44 53.36                  
2012801   行政运行 169.44 169.44                    
2012802   一般行政管理事务 53.36   53.36                  
208 社会保障和就业支出 4.33 4.33                    
20805 行政事业单位离退休 4.33 4.33                    
2080504   未归口管理的行政单位离退休 4.33 4.33                    
210 医疗卫生与计划生育支出 9.38 9.38                    
21005 医疗保障 9.38 9.38                    
2100501   行政单位医疗 9.38 9.38                    
                           
一般公共预算财政拨款支出决算明细表                          
编制单位:中国致公党泉州市委员会   金额单位:万元                      
项    目 合     计                       
经济分类

科目编码
科目名称                      
合         计 236.51                      
301 工资福利支出 119.09                      
302 商品和服务支出 74.70                      
303 对个人和家庭的补助 42.72                      
309 基本建设支出                        
310 其他资本性支出                        
304 对企事业单位的补贴                        
307 债务利息支出                        
399 其他支出                        
                           
一般公共预算财政拨款基本支出决算表                          
编制单位:中国致公党泉州市委员会       金额单位:万元                  
项    目 合     计  人员经费 公用经费                  
经济分类科目
编码
科目名称                  
                 
                 
合         计 183.15                      
301 工资福利支出 119.09 119.09                    
30101   基本工资 33.58 33.58                    
30102   津贴补贴 39.95 39.95                    
30103   奖金 30.24 30.24                    
30104   其他社会保障缴费 10.76 10.76                    
30106   伙食补助费                        
30107   绩效工资                        
30108   机关事业单位基本养老保险缴费                        
30109   职业年金缴费                        
30199   其他工资福利支出 4.57 4.57                    
302 商品和服务支出 21.34   21.34                  
30201   办公费 0.42   0.42                  
30202   印刷费                        
30203   咨询费                        
30204   手续费                        
30205   水费 0.05   0.05                  
30206   电费 1.62   1.62                  
30207   邮电费 3.62   3.62                  
30208   取暖费                        
30209   物业管理费                        
30211   差旅费 0.75   0.75                  
30212   因公出国(境)费用  1.14   1.14                  
30213   维修(护)费 0.39   0.39                  
30214   租赁费                        
30215   会议费                        
30216   培训费                        
30217   公务接待费 2.92   2.92                  
30218   专用材料费                        
30224   被装购置费                        
30225   专用燃料费                        
30226   劳务费 0.12   0.12                  
30227   委托业务费                        
30228   工会经费 0.99   0.99                  
30229   福利费                        
30231   公务用车运行维护费 5.51   5.51                  
30239   其他交通费用 1.34   1.34                  
30240   税金及附加费用                        
30299   其他商品和服务支出 2.49   2.49                  
303 对个人和家庭的补助 42.72 42.72                    
30301   离休费                        
30302   退休费                        
30303   退职(役)费                        
30304   抚恤金 15.21 15.21                    
30305   生活补助                        
30306   救济费                        
30307   医疗费                        
30308   助学金                        
30309   奖励金                        
30310   生产补贴                        
30311   住房公积金 15.60 15.60                    
30312   提租补贴 9.62 9.62                    
30313   购房补贴 0.20 0.20                    
30314   采暖补贴                        
30315   物业服务补贴                        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.09 2.09                    
309 基本建设支出                        
30901   房屋建筑物购建                        
30902   办公设备购置                        
30903   专用设备购置                        
30905   基础设施建设                        
30906   大型修缮                        
30907   信息网络及软件购置更新                        
30908   物资储备                        
30913   公务用车购置                        
30919   其他交通工具购置                        
30999   其他基本建设支出                        
310 其他资本性支出                        
31001   房屋建筑物购建                        
31002   办公设备购置                        
31003   专用设备购置                        
31005   基础设施建设                        
31006   大型修缮                        
31007   信息网络及软件购置更新                        
31008   物资储备                        
31009   土地补偿                        
31010   安置补助                        
31011   地上附着物和青苗补偿                        
31012   拆迁补偿                        
31013   公务用车购置                        
31019   其他交通工具购置                        
31020   产权参股                        
31099   其他资本性支出                        
304 对企事业单位的补贴                        
30401   企业政策性补贴                        
30402   事业单位补贴                        
30403   财政贴息                        
30499   其他对企事业单位的补贴                        
307 债务利息支出                        
30701   国内债务付息                        
30707   国外债务付息                        
399 其他支出                        
39906   赠与                        
39907   贷款转贷                        
39999   其他支出                        
                           
政府基金预算财政拨款收入支出决算表                          
编制单位:中国致公党泉州市委员会             金额单位:万元            
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余            
小计 基本支出 项目支出            
类款项 合计                        
                           
                           
附件9  部门决算相关信息统计表                          
编制单位:中国致公党泉州市委员会     金额单位:万元                    
项  目 统计数 项  目 统计数                    
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 21.34                    
(一)支出合计 9.56 (一)行政单位 21.34                    
  1.因公出国(境)费 1.14 (二)参照公务员法管理事业单位                      
  2.公务用车购置及运行维护费 5.51 三、国有资产占用情况 --                    
    (1)公务用车购置费   (一)车辆数合计(辆)                      
    (2)公务用车运行维护费 5.51   1.部级领导干部用车                      
  3.公务接待费 2.92   2.一般公务用车                      
    (1)国内接待费 2.92   3.一般执法执勤用车                      
         其中:外事接待费 2.63   4.特种专业技术用车                      
    (2)国(境)外接待费     5.其他用车                      
(二)相关统计数 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)                      
  1.因公出国(境)团组数(个) 1 (三)单价100万元以上专用设备(台,套)                      
  2.因公出国(境)人次数(人) 1                        
  3.公务用车购置数(辆)                          
  4.公务用车保有量(辆)                          
  5.国内公务接待批次(个) 10                        
     其中:外事接待批次(个) 6                        
  6.国内公务接待人次(人) 100                        
     其中:外事接待人次(人) 78                        
  7.国(境)外公务接待批次(个)                          
  8.国(境)外公务接待人次(人)                          
                           
附件10 政府采购情况表                          
编制单位:中国致公党泉州市委员会                         金额单位:万元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金  
合      计 1 2.23 2.23 2.23       2.23 2.23 2.23      
货物 2                        
工程 3                        
服务 4 2.23 2.23 2.23       2.23 2.23 2.23      

附件2

 

2016年度中国致公党泉州市委员会部门决算说明

 

按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔2017号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预〔2016425号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中国致公党泉州市委员会部门的主要职责是:政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。

二、部门预算单位基本情况

本部门包括3个机关行政科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国致公党泉州市委员会

行政单位

10

10

 

三、部门主要工作总结

2016年,本部门主要任务是:政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全年共立项并完成调研课题140篇,向各级部门反映社情民意信息137条。

    (二)开展社会服务工作。持续做好“致公学校”品牌建设。向南安市第三实验小学“四点半致公学堂”捐建了致公爱心图书室、图书阅览室等,同时捐赠价值5000元的图书。泉淮社区致公学校、梅峰社区致公学校开展了“关爱长者健康义诊活动”等10多场公益活动。市委会志愿服务队积极开展各类义诊、助学、义务植树、抗击“莫兰蒂”台风的志愿服务活动。先后开展了6场次的义诊送药活动。前来咨询、就诊的群众上千人次,免费发放药品近万元。

    (三)开展海外联谊,为经济社会发展牵线搭桥。市委会接待了来泉访问的菲律宾洪门进步党2016中国福建访问团一行46人。接待了由菲律宾中国洪门致公党总部朱海庭、李炳南先生带领的2016年菲律宾华裔青少年“寻根之旅”夏令营晋江池店营21位华裔青少年。接待了美国五洲致公总堂副会长黄民强、美国华商总会副会长张福明等一行。受中共泉州市委的委派,陈铭福主委率团赴港参加香港泉州温陵侨商联合会第三届董事就职典礼。林丽华副主委赴台参加海峡两岸少数民族丰收节,加强与台湾有关社团的联系交流。接待出席第八届海峡论坛·两岸社区服务恳谈会的两岸嘉宾一行90多人。

(四)做好自身建设。完成市委会换届选举。开展党员思想教育、培训、党务活动等。

四、2016年决算收支总体情况

2016年本部门年初结转结余38.53 万元,本年收入274.67 万元,本年支出236.57万元,事业基金弥补收支差额0.00 万元,结余分配 0.00万元,年末结转和结余76.63万元。

(一)2016年本年收入274.67万元,比2015年决算数增加22.02万元,增长 8.72 %,具体情况如下:

 1.财政拨款收入274.60万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00亿元。

  5.附属单位上缴收入0.00亿元。

  6.其他收入0.07万元。

(二)2016年本年支出236.57万元,比2015年决算数减少24.81万元,减少9.49 %,具体情况如下:

1.基本支出183.21万元。其中,人员支出161.81 万元,公用支出 21.40万元。

2.项目支出53.36 万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出236.51万元,比2015年决算数减少24.87 万元,下降9.51 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行169.44万元,较2015年决算数增加19.25万元,增长12.82 %。主要原因是工资基数调整。

(二)一般行政管理事务53.36万元,较2015年决算数减少23.32万元,下降30.41 %。主要原因是部分任务跨年度完成。

(三)未归口管理的行政单位离退休4.33万元,较2015年决算数减少22.32万元,下降83.75 %。主要原因是退休人员工资移交社保发放。

(四)行政单位医疗9.38万元,较2015年决算数增加1.51万元,增长19.19 %。主要原因是随工资基数调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元,比2015年决算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00 %

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出9.56万元,同比下降56.84 %。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费1.14万元,主要用于林丽华副主委赴台参加海峡两岸少数民族丰收节。2016年本单位组织出国团组 0.00个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比因公出国(境)经费支出下降90.84 %,主要是:出国任务减少。

(二)公务用车购置及运行费5.51万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置辆。公务用车运行费5.51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降 26.34%,主要是:车改。

(三)公务接待费2.92万元。主要用于接待海外嘉宾,本党中央、省委上级领导来泉调研、开展工作,兄弟省市本党组织来访等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数100人。与2015年相比公务接待费支出增长30.94%,主要是:2016年接待外宾较多。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出169.50万元,2015年增长12.86%,主要是:2016年有一退休干部抚恤金15.21万元整,还有工资福利正常变动。

九、项目绩效自评报告

无此项内容。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额2.23万元,其中:政府采购货物支出2.23万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.收支决算总表

    2.收入决算表

      3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.公共财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 9.部门决算相关信息统计表

 10.政府采购情况表

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