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2017年度中国致公党泉州市委员会部门决算说明
作者:佚名 日期:2018年07月31日 来源:本站原创 浏览:

 

 

2017年度

 

中国致公党泉州市委员会

部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共预算支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

2017年度中国致公党泉州市委员会

部门决算说明

 

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中国致公党泉州市委员会部门的主要职责是:围绕中心,服务大局,加强自身建设,开展参政议政、民主监督,积极参加中国共产党领导的政治协商,做好社会服务和海外联谊工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本部门包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 中国致公党泉州市委员会

 行政单位

 10

 10

    三、部门主要工作总结

2017年,本部门主要任务是:加强自身建设,开展参政议政、民主监督,积极参加中国共产党领导的政治协商,做好脱贫攻坚民主监督、社会服务和海外联谊工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)自身建设。切实把学习贯彻中共十九大和致公党十五大精神作为首要政治任务,组织全体党员认真学习领会精神。扎实推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。组织开展“不忘合作初心,继续携手前进”学习教育活动。召开纪念中国致公党泉州市委员会成立60周年座谈会,并举行“中国梦 侨海情”宣讲活动。认真执行党内监督条例,做好地方组织和基层组织的换届、改选工作。

(二)参政议政。2017年共立项调研课题159篇,完成并验收课题135篇。提交政协大会发言材料2篇,党派集体提案19件,致公党员政协委员和人大代表共提交提案、建议案40多篇。向各级部门报送社情民意信息123条。

(三)社会服务。2017年,市委会共开展了监督检查调研工作1次,扶贫活动6次,包括开展教育结对帮扶、捐资助学、基层医疗培训等,捐赠资金、物资累计近50万元。响应致公党福建省委帮扶政和县铁山镇,捐款10万元支持当地发展。发动基层组织积极参与“同心光彩基金”募捐活动,捐赠款项32.01万元。开展社区共建、结对帮扶、助学义诊等活动。参与泉州市妇联开展“为贫困母亲圆梦”公益募捐活动,捐赠现金5000元。

(三)开展海外联谊,为经济社会发展牵线搭桥。市委会接待了来泉访问的人。市委会接待了印尼“印中商务理事会”吴明理理事长、以佘明聪为团长的香港“海丝起点(泉州)考察团”等。市委会接待了来闽举办“洪门中华文化寻根知性研习会”的台湾国际洪门中华总会主席刘沛勋一行31人。接待出席第九届海峡论坛·两岸社区服务恳谈会的两岸嘉宾一行60多人。

四、2017年决算收支总体情况

2017年本部门年初结转和结余74.66万元,本年收入259.35万元,本年支出256.94万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余77.07万元。

(一)2017年收入259.35万元,比2016年决算数增加-15.32万元,增长-5.58具体情况如下:

1.财政拨款收入259.34万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.01万元。

(二)2017年支出256.94万元,比2016年决算数增加20.37万元,增长8.61具体情况如下:

1.基本支出194.91万元。其中,人员支出172.68万元,公用支出22.23万元。

2.项目支出62.02万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017一般公共预算财政拨款支出256.92万元,比上年决算数增加20.41万元,增长8.63%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行167.32万元,较上年决算数减少2.12万元,下降1.25%。主要原因是人员变动。

(二)一般行政管理事务62.02万元,较上年决算数增加8.66万元,增长16.23%。主要原因是工作任务较多。

(三)未归口管理的行政单位离退休3.95万元, 较上年决算数减少0.38万元,下降8.78%。主要原因是减员。

(四)行政单位医疗8.79万元,较上年决算数减少0.59万元,下降6.29%。主要原因是人员变动。

(五)机关事业单位基本医疗保险缴费支出14.85万元,较上年决算数增加14.85万元,增长100%。主要原因是新增项目。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下:

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出194.90万元,其中:

(一)人员经费172.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费22.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.41万元,同比增长-85.26%。具体情况如下:
 
(一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长-100.00%,主要是:今年无出国(境)任务。
   
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-100.00%,主要是:车改。
 
(三)公务接待费1.41万元。主要用于接待于海外嘉宾,本党中央、省委上级领导来泉调研、开展工作,兄弟省市本党组织来访等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数82人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-51.69%,主要是:今年接待任务较少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出22.22万元,比上年决算数增长4.11%,主要是:2017年增置办公设备。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额5.66万元,其中:政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告


    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

附件1

 

 

 

 

收支决算总表

 

 

编制单位:中国致公党泉州市委员会

2017年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

259.34

一、一般公共服务支出

229.35

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.01

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.80

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.79

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

259.35

本年支出合计

256.94

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

74.66

      交纳所得税

 

      基本支出结转

18.60

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

18.60

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

56.06

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

56.06

    年末结转和结余

77.07

      经营结余

 

      基本支出结转

0.94

 

 

        其中:财政拨款结转

0.94

 

 

      项目支出结转和结余

76.13

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

76.13

 

 

      经营结余

 

合计

334.00

合计

334.00

 

1-2 2017年度收入决算表

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:中国致公党泉州市委员会

 

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

259.35

259.34

 

 

 

 

0.01

 

201

一般公共服务支出

231.76

231.75

 

 

 

 

0.01

 

20128

民主党派及工商联事务

231.76

231.75

 

 

 

 

0.01

 

2012801

  行政运行

149.66

149.65

 

 

 

 

0.01

 

2012802

  一般行政管理事务

82.10

82.10

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.80

18.80

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.80

18.80

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

3.95

3.95

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

14.85

14.85

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.79

8.79

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

8.79

8.79

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

8.79

8.79

 

 

 

 

 

 

 

1-3 2017年度支出决算表

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:中国致公党泉州市委员会

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

256.94

194.91

62.02

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

229.34

167.32

62.02

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

229.34

167.32

62.02

 

 

 

 

2012801

  行政运行

167.32

167.32

 

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

62.02

 

62.02

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.80

18.80

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.80

18.80

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

3.95

3.95

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

14.85

14.85

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.79

8.79

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

8.79

8.79

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

8.79

8.79

 

 

 

 

 

 

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

附件4

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

编制单位:中国致公党泉州市委员会

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

259.34

一、一般公共服务支出

229.33

229.33

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.80

18.80

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.79

8.79

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

259.34

本年支出合计

256.92

256.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

74.66

年末财政拨款结转和结余

77.07

77.07

 

 

一、一般公共预算财政拨款

74.66

    基本支出结转

0.94

0.94

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

76.13

76.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

333.99

总计

333.99

333.99

 

 

 

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

附件5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

编制单位:中国致公党泉州市委员会

 

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

256.92

194.90

62.02

 

2012801

行政运行

167.31

167.31

 

 

2012802

一般行政管理事务

62.02

 

62.02

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.95

3.95

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

14.85

14.85

 

 

2101101

行政单位医疗★

8.79

8.79

 

 

 

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

附件6

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

编制单位:中国致公党泉州市委员会

2017年度

金额单位:万元

   

    

经济分类
科目编码

科目名称

        

256.92

301

工资福利支出

143.65

302

商品和服务支出

78.58

303

对个人和家庭的补助

29.03

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

5.66

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

 

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

附件7

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

编制单位:中国致公党泉州市委员会

 

2017年度

 

金额单位:万元

 

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目 编码

科目名称

 
 
 

        

194.90

172.68

22.22

 

301

工资福利支出

143.65

143.65

 

 

30101

  基本工资

33.09

33.09

 

 

30102

  津贴补贴

32.79

32.79

 

 

30103

  奖金

54.13

54.13

 

 

30104

  其他社会保障缴费

8.79

8.79

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.85

14.85

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

16.56

 

16.56

 

30201

  办公费

0.17

 

0.17

 

30202

  印刷费

 

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

 

30205

  水费

0.04

 

0.04

 

30206

  电费

1.61

 

1.61

 

30207

  邮电费

2.91

 

2.91

 

30208

  取暖费

 

 

 

 

30209

  物业管理费

0.34

 

0.34

 

30211

  差旅费

0.68

 

0.68

 

30212

  因公出国()费用

 

 

 

 

30213

  维修()

0.07

 

0.07

 

30214

  租赁费

 

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

0.95

 

0.95

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.78

 

9.78

 

303

对个人和家庭的补助

29.03

29.03

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

 

30311

  住房公积金

16.63

16.63

 

 

30312

  提租补贴

6.59

6.59

 

 

30313

  购房补贴

0.20

0.20

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.61

5.61

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

30902

  办公设备购置

 

 

 

 

30903

  专用设备购置

 

 

 

 

30905

  基础设施建设

 

 

 

 

30906

  大型修缮

 

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

30908

  物资储备

 

 

 

 

30913

  公务用车购置

 

 

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

 

 

 

30999

  其他基本建设支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

5.66

 

5.66

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

5.66

 

5.66

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

39907

  贷款转贷

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

附件8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:中国致公党泉州市委员会

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

附件9

 

 

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

编制单位:中国致公党泉州市委员会

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

22.22

(一)支出合计

2

1.41

(一)行政单位

23

22.22

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

 

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

1.41

  1.部级领导干部用车

28

 

    1)国内接待费

8

1.41

  2.一般公务用车

29

 

         其中:外事接待费

9

1.10

  3.一般执法执勤用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

12

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

7

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

82

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

59

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

1-10 2017年度政府采购情况表

附件10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:中国致公党泉州市委员会

 

 

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

1

 

 

 

 

 

 

5.66

5.66

5.66

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

5.66

5.66

5.66

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

 

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